2015年度区级部门决算公开

常州市武进区鸣凰中心小学决算表.XLS

第一部分  部门概况

主要职能:贯彻执行党的教育方针,为国家培养合格小学毕业生。

单位构成情况:本单位座落在武进区湖塘鸣新中路250号,学生1957人,班级数40班,教师在职74人,聘用23人。

2015年度主要工作完成情况

    一、以人为本,学习研讨,切实加强队伍建设

    教师是学校兴旺发达的决定性因素。学校以学创活动为依托,积极开展校本培训,加强师资队伍建设,教师精神面貌为之一新,形成了百舸争流,千帆竞发的良好态势。1、注重学习博采众长。校内培训主题明确,重实效。校外学习博采众长,组织各科教师参加区级举办的送培上门、基本功大赛、优秀课堂展示等常规教研活动。2、立足课堂超越梦想。学校立足课堂,围绕主题开展集体备课、开展随堂展示课、骨干示范课、青年教师推门课等形式多样研讨活动,教师们学有所获、研有所长。3、信息技术不断创新4、教育科研扎实推进

    二、夯实基础,立德树人,呵护学生快乐成长

教书育人,以德为先。学校德育工作以行为习惯养成教育和爱国主义教育为主线,以少先队活动为载体,根据学生年龄特点及兴趣爱好组织开展了一系列丰富多彩的活动,使每位学生在参与活动中个性得以完善,技能得到形成,特长获得发展,综合素质全面提高。

1.紧抓常规促养成培养学生讲文明、懂礼貌、爱学习、讲卫生、守纪律的好习惯是我校本学期管理中的重中之重。

2.主题活动提素质

3、家校沟通无极限召开了一、三、五年级家长会。针对各年级的教育现状,三个年级的家长会各有侧重,形式也各不相同。有科学型的,有围绕一个节日开展的, 有学习生活技能的。拓展了教学内容,让家校之间的互动和合作更加紧密!

4.经典书香润人生

扎实开展新教育实验活动,积极营造书香校园,为学生奠定了人生中最美好的基石,更为孩子的童年打好最文雅的精神底色。5.活动竞赛展特长

学生成长需要时间,需要空间,需要舞台。我们根据学校的工作计划,根据各学科的特点,开展了一系列多姿多彩的活动,学生在活动中得到了锻炼,得到了培养,各项能力得到了提高,也充分展示了他们精彩绚烂的一面。

    三、规范管理,深耕细作,全面提高教学质量

教学是学校教育的中心环节,学校切实端正办学思想,规范办学行为,积极推进生命教育,学校教学教研工作扎实、有序地运行。严格课程管理,规范教学行为。学校按照国家课程方案要求,开齐、开足、上好各课程门类。积极采取措施,减轻学生课业负担。我们积极发挥各备课组的作用。进一步健全和完善教学常规管理的各项制度,各种制度的建立和健全,使我校常规教学管理日益规范化、科学化。

    四、内重管理,外树形象,不断改善办学条件

一学期来,学校后勤、工会部门始终本着“全心全意为教育教学服务、为师生服务”的宗旨,努力做好学校财务与财产管理、校舍安全和卫生管理、教师工作与生活服务等方面的工作。学校坚持“以人为本,构建和谐校园”的理念,紧紧围绕学校中心工作,以制度落实、责任落实为重点,各部门综合管理,积极打造和谐人文校园。

第二部分   鸣凰小学2015年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分   鸣凰小学2015年度部门决算情况说明

一、  收入支出情况总体说明

2015年度收入、支出总计  1659.08万元,与上年相比收、支总计各增加 449.69万元,增长28.66 %。主要原因是新校舍改扩建,新采购设备。其中:

(一) 收入总计  2018.59万元。包括:

1.  财政拨款收入1637.05万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加236.32万元,增长16.87  %。主要原因是生均公用经费增长和学生数的增长。

2.  事业收入381.54万元,主要为新校舍改扩建设备经费。与上年相比增加213.37万元,增长126.88%。主要原因是新校舍改扩建设备分三年添加,大部分为今年添加。

(二)支出总计2018.59万元。包括:

1.  教育支出2017.79万元,主要用于人员支出和学校公用支出及设备维修支出。与上年相比增加448.89万元,增长28.61%。主要原因是学生数增加公用经费支出和人员支出增加。

2.  其他支出0.80万元。主要用于学校运动场地对社会开发管理费。

二、收入决算情况说明

本校本年收入合计2018.59万元,其中:财政拨款收入1637.05万元,占81.10%;事业收入381.54万元,占18.90%。

           图一:收入决算图

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三、支出决算情况说明

本校本年支出合计2018.59万元, 其中:基本支出1489.04万元,占73.77%,项目支出529.55万元,占26.23%。

           图二:支出决算图

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 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本校2015年度财政拨款收、支总决算1637.05万元。与上年相比各增加了236.32万元,增长16.87%。主要原因是生均公用经费增长和学生数的增加及公用经费支出和人员支出增加

五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本校2015年度财政拨款支出1637.05万元,占本年支出合计的81.1%。与上年相比财政拨款支出增加了236.32万元,增长16.87%。主要原因是学生数的增加及公用经费支出和人员支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本校2015年度财政拨款基本支出1489.04万元,其中:

(一)人员经费1348.99万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费140.05万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,本校2015年一般公共预算财政拨款支出1636.25万元,与上年相比财政拨款支出增加了448.89万元,增长28.61%。主要原因是学生数的增加及公用经费支出和人员支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1489.04万元,其中:

(一)人员经费1348.99万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费140.05万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本校2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中培训费决算支出7.09万元,占公用经费的5.06%。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本校2015年政府性基金预算收入0.80万元,本年支出0.80万元。具体:是其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)学校场地对社会开放的管理费。

十一、其他重要事项的情况说明

政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额351.48万元,其中:政府采购货物支出351.48万元。

第四部分  名词解释

一、   财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出以外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务接待费指单位按规定

开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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